Beschreibung
Umsatzsteuerrecht aktuell
Ziel
Gesetzesänderungen 2023 - (Wachstumschancengesetz)
- Verpflichtende Verwendung der elektronischen Rechnung.
- Änderungen beim Voranmeldeverfahren.
- Diverse Änderungen/Ergänzungen bei Reverse Charge, Steuersätzen, Steuerbefreiungen, Durchschnittssätzen, Kleinunternehmern.
Gesetzesänderungen 2022
- Klarstellungen und Ergänzungen.
- Anpassung Betragsgrenze zur Steuererleichterung für steuerbegünstigte Körperschaften.
- Besondere (Aufzeichnungs-)pflichten für Zahlungsdienstleister bei grenzüberschreitenden Zahlungen.
- Verlängerung ermäßigter Steuersatz für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen bis 31.12.2023.
- Nullsteuersatz für (kleine) Photovoltaikanlagen.
- Absenkung Steuersatz auf 7% für Gas- und Wärmelieferungen vom 01.10.2022 – 31.03.2024.
- Absenkung Durchschnittssteuersatz für land- und forstwirtschaftliche Erzeuger auf 9%.
- Wegfall der Durchschnittssatzbesteuerung gem. § 23 UStG ab dem 01.01.2023.
- Verlängerung der Übergangsregelung zum § 2b UStG bis Ende 2024.
Ausblick auf geplante Änderungen der EU (MwStSyst-RL): ViDA (Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter)...
Aktuelle Rechtsprechung
Weitere umsatzsteuerliche Gesetzesänderungen und Anwendungsregelungen durch die Finanzverwaltung
BMF-Schreiben/Umsatzsteuer-Anwendungserlass
Die Rechnung in der unternehmerischen Praxis
Dauerproblemfelder des umsatzsteuerlichen Alltags
- Voraussetzungen zur rückwirkenden Rechnungsberichtigung, Nachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen, strenge Anforderungen an Angaben in Rechnungen, Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Gebäuden (bei Bedarf).
- Erweiterung des Reverse-Charge-Verfahrens.
- Reverse-Charge-Verfahren, Erklärungs- und Rechnungserteilungspflichten (schematisch).
- Anforderungen an elektronische Rechnungen.
- Innergemeinschaftliche/r Lieferung/Erwerb (schematisch).
- Bestätigungsverfahren für ausländische USt-Id-Nummern.
- Rückwirkung Rechnungsberichtigung, elektronische Rechnung, Leistungszeitpunkt, Gutschriften, Rabatt- oder Bonusvereinbarungen, Haftung des Rechnungsausstellers.
- Pflichtangaben in der Rechnung.
Kommende Starttermine
Inhalte / Module
Decken Sie Ihre Risiken bei der Umsatzbesteuerung auf, und sichern Sie sich und Ihrem Unternehmen den Vorsteuerabzug! In diesem Seminar erfahren Sie,
- welche aktuellen Gesetzes- und Rechtsprechungsänderungen Sie umsetzen müssen,
- wie Sie zeitnah den vollen Vorsteuerabzug aus den Eingangsrechnungen erhalten,
- wie Sie Ihre eigene Rechnungsausstellung durch zulässige Vereinfachungen, Verweise auf Lieferscheine, Verträge usw. straffen und Ihre Prozesse in der Debitoren- und Kreditorenverwaltung optimieren,
- wie Sie sich vor nachträglicher Haftung für ausgewiesene Vorsteuerbeträge schützen und
- wie Sie mögliche Schadensersatzforderungen Ihrer Vertragspartner wegen falscher Rechnungsausstellung von vornherein ausschließen.
Ihre Fragen leiten wir gerne vorab an den Referenten weiter.
Zielgruppe / Voraussetzungen
Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen, Steuerabteilungen, Revision und Controlling. Ein- und Verkäufer:innen, Mitarbeiter:innen aus der Steuer- und Wirtschaftsberatung.
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Haufe Akademie
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